У плательщиков НДС было неудобство, если получали накладные в следующем месяце, по которым право на вычет в предыдущем — такие накладные формально нужно было указывать в разных Декларациях по НДС.
Мы попросили Налоговую службу решить вопрос, но нам ответили, что… не до этого им. Пришлось написать в Минфин, и дело решилось очень быстро: на сегодня уже опубликован приказ в МО о том, что можно указывать накладную в TVAFact в том же месяце, когда вычитается НДС.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127232…
https://www.facebook.com/groups/contabilnews/posts/829236964650544/